发布时间:2023-05-29
一、文件审核关注要点
在进行文件审核时,审核员主要关注信息安全管理体系文件是否符合ISO27001标准,关注文件的适宜性和完整性是否符合要求。关注的文件包括但不限于:
法律地位证明、组织简介、组织机构图、人员情况说明、管理手册、程序文件、信息安全方针和目标、信息安全管理体系的规程和控制措施、SOA适用性声明、风险评估报告、残余风险声明、风险处置计划、资产识别表、法律法规清单。
二、现场审核关注要点
现场审核时,审核员主要关注组织信息安全管理体系执行的程度及有效性,除着重关注各部门信息安全资产识别与风险管理相关记录外,对应不同部门或角色,着重关注的体系运行记录分别为:
行政人事部门:
1、来访人员登记记录
2、人员保密协议
3、与信息安全相关的法律法规清单、符合性评价
4、与信息安全相关的培训计划、培训签到记录
IT相关部门:
1、服务器管理(包括设备点检、测试日志记录与审查)
2、机房管理等重点区域进出管理
3、对各部门定期杀毒、屏保、密码等监督检查表单
4、公司软件使用清单、容量标注
5、重要数据备份记录
6、上网安全检查
7、各类信息系统如邮箱、OA权限及权限时效性管理记录
市场开发部门:
1、合同、订单
2、业务连续性资料(计划、验证)
3、访问区域限制如未经授权人员可能进入的地点管理记录
研发部门:
1、产品技术资料(设计开发资料,应包括信息安全风险评估)
2、研发人员保密协议
3、生产工艺流程图
采购部门:
1、合格供应商名录
2、供应商调查表
3、供应商签署安全要求的文件协议
4、供应商基本资料(如营业执照、ISO9001证书等)
管理层:
1、目标达成统计表
2、文件清单(手册、程序、作业指导书)
3、文件发布记录
4、外来文件清单
5、全公司资产识别与风险管理汇总表
6、内审、管审过程记录